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为进一步加强行政事业单位国有资产管理,检验近年来国有资产管理工作的成效,掌握国有资产总量及使用情况,完善各单位内部国有资产管理制度,规范购置、处置行为,提高使用效益,确保国有资产安全完整,2013年5月起,财务司开展了对我部所属事业单位及所投资的企业2010-2012年国有资产占有、使用情况的专项检查工作。
此次检查的内容包括:(1)2010年-2012年各单位国有资产使用、变动情况,即国有资产的处置、闲置资产出租出借、对外投资等;(2)各单位国有资产内部管理制度建立及账务核算情况;(3)各单位国有资产管理机构设置及内部控制机制建设情况。
检查采取了单位自查与重点检查相结合的方式。分为单位自查、财务司重点检查、及单位整改落实三个阶段。截止目前,各单位自查工作已基本完成。财务司在综合分析各单位自查工作的基础上,于8月6日启动了重点检查工作。检查重点涉及对外投资、资产出租出借、债权债务较大的15家事业单位。财务司将委派会计师事务所通过核查帐目、了解调查和实地检查等办法进行认真细致的复查,了解资产存量,规范资产管理,降低各类财务风险,确保国有资产保值增值。