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2015年9月1日上午,文化部财务司联合审计署文体审计局组织召开了文化部审计情况通报会。文化部副部长杨志今同志出席会议并讲话;审计署文化体育审计局虞伟萍同志,文化部财务司赵雯、马秦临、燕东升同志出席了会议。部机关各司局负责人、办公室主任,各直属单位主要负责人、分管财务的负责人,财务处长、审计处长、基建处长、国资和政采处长,审计署文化体育审计局有关同志,以及财务司相关处室同志等150余人参加了会议。
会议由马秦临同志主持。虞伟萍同志首先通报了文化部2014年预算执行审计和稳增长等政策措施审计情况,逐一点明了审计发现的问题,并提出了具体的审计处理意见和建议。虞伟萍同志指出,下一步,审计署将重点抓好以下八个方面的工作:一是持续组织对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计;二是加强预算执行和其他财政收支审计,加强“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计,促进公共资金安全高效使用;三是加大对经济运行中风险隐患的审计力度,维护国家经济安全;四是加强对“三农”、文化等重点民生资金和项目的审计;五是密切关注各项改革措施的协调配合情况;六是加大对依法行政情况的审计力度;七是重点关注重要领域和关键环节,揭露以权谋私、失职渎职、贪污受贿、内幕交易等问题;八是加大对权力运行的监督和制约力度,深化领导干部经济责任审计。虞伟萍同志强调,上述八个方面的审计工作,都要落实到审计查出问题的整改效果上。文化体育审计局将组织实施好审计署安排的文化部各类审计项目,与文化部各单位一起,共同推进党中央国务院各项政策措施和文化部职责任务的落实。
赵雯同志传达了部领导对审计工作的重要批示,要求明确整改责任,抓好整改落实;并对照2014年预算执行审计发现的问题,逐条对文化部整改落实工作情况进行了通报。随后,赵雯同志介绍了财务司组织开展的2014年度直属单位财务收支审计全覆盖工作情况。此次审计工作是遵照部领导指示,文化部内部审计工作开展以来覆盖面最广的一次,涉及审计署未进行重点审计的24家直属事业单位,审计内容与审计署预算执行审计重点一致。通过全覆盖审计,从一定程度上了解和掌握了被审计单位的财务资产管理情况,及时发现了管理中的问题,并提出了整改建议,充分发挥了内部审计预防、保健的作用,取得了良好效果。赵雯同志结合文化部实际工作情况,从主观认识、制度体系和具体执行三个层面对审计问题产生的原因进行了剖析,并对做好审计问题整改工作提出了落实整改责任、查找问题根源、主动对照检查三点要求;下一步,财务司将从推动内控体系建设、完善体制机制、深入开展专项整改工作、运用审计监督结果、培育内部审计队伍五个方面开展工作,进一步加强财务管理和审计监督工作,促进直属单位管理水平不断提高。
杨志今同志作了总结讲话,并代表部党组向审计署及文体审计局多年来给予我部工作的理解和支持表示感谢。杨志今同志指出,审计署每年对文化部开展的预算执行审计以及从2014年以来开展的稳增长等政策措施落实情况审计,为进一步推动文化部各项工作起到了不可替代的重要作用。杨志今同志对于加强文化部财务管理和审计监督工作提出了六点意见,要求各司局和单位要进一步提高思想认识,加强财经法纪意识,强化整改落实责任;要进一步加强绩效管理工作,重视内部审计监督;要进一步研究建立长效机制。杨志今同志强调,审计、考评工作虽然是年度阶段性工作,但强化问题整改落实,促进规范管理是一项长期的任务,特别是有些问题,具有长期性、复杂性和艰巨性,不能一蹴而就,必须常抓不懈,才能推动直属企事业单位健康有序发展。杨志今同志最后强调,文化部系统各司局、各单位应以审计、检查、考评、督查等为契机,不断增强内部控制、内部监督的自觉性和主动性,通过查漏补缺、建章立制,推动建立长效机制,切实提升管理水平;同时,要积极推进各项工作,力争圆满完成今年的工作任务。