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近日,审计署向社会公布了包括文化部在内的57个部门2012年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果。文化部党组高度重视,蔡武部长做出重要批示,要求立查立改,特别是对于会议费超支、出访团组超计划等问题,要在今年的工作中严格控制,加以整改。
针对审计问题,文化部财务司会同相关单位即刻进行分类分析,认真督导整改:对属于个别单位财务管理与会计核算不规范的事项,要求相关单位立即纠正,督促退还资金并调整其会计账目;对属于内部管理不规范、制度执行不力的事项,积极研究建立健全内部管理机制,已先后制定了《文化部预算执行管理办法》、《文化部本级政府采购预算及计划编报工作规程》及《文化部会议管理办法》,以进一步加强预算执行、政府采购及会议费管理工作;对于涉及要与财政部等部门统筹协调解决的事项,我部也在认真研究,并通过适当方式积极反映。《文化部关于报送2012年审计决定和审计报告整改落实情况的函》已报送审计署。
下一步,我部将按照审计署要求及部领导指示,以落实审计整改为契机,进一步提高预算执行管理的水平。
一要进一步完善制度建设,从制度方面加强预算编制、出国费管理等工作,将预算管理、财务管理的各项要求制度化、常规化。
二要进一步强化预算审核,加强对预算申报的审核,切实把好预算立项关;加强预算经费支出审核,从严控制开支规模,严格执行开支范围和标准。
三要进一步加强会议费的管理使用,根据办公厅新印发的《文化部会议管理办法》,从会议分类、会议计划管理、会议经费管理等方面进行严格要求。
四要进一步加强出国费的管理使用,根据我部相关规定,严格控制出访团组人数和在外天数,加强计划管理,严格执行审批制度。
五要进一步加强政府采购管理,强化对政府采购全过程的管理和监督,强化政府采购工作的计划性,将政府采购项目全部纳入部门预算进行管理,确保政府采购项目严格按照批复的预算执行。
六要进一步加强监督检查,强化内部监督,增强自我约束机制建设。通过开展内部审计工作,及时发现单位预算管理和财务管理中存在的问题和漏洞,帮助单位完善制度、改进和规范管理。
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